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《内部控制审计:理论与实务》

内部控制审计:理论与实务

ISBN/价格:978-7-301-31845-4:CNY42.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:内部控制审计/.李万福主编
出版发行项:北京:,北京大学出版社:,2021.8
载体形态项:204页:;+图:;+26cm
一般附注:高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材 “十三五”江苏省高等学校重点教材 (编号: 2019-2-072) 国家自然科学基金项目 (71828201、71872078、71872046、71572038、71472047)
提要文摘:本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据, 以《企业内部控制审计指引》为主线, 在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上, 聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析, 注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例, 引导学生深入学习企业内控审计理论与实务。本书以二维码的形式进行知识拓展, 有助于读者快速了解内部控制审计实务发展, 提升其内部控制审计实务能力, 培育高质量应用型的内部控制审计人才。
并列题名:Theory and practice of internal control auditing eng
题名主题:审计学 高等学校 教材
中图分类:F239.0
个人名称等同:李万福 主编
记录来源:CN 湖北三新 20211007
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