| ISBN/价格: | 978-7-5223-0881-4:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 行政事业单位内部审计实务与案例/.曹文莉, 冯海燕主编 |
| 出版发行项: | 北京:,中国财政经济出版社:,2022.1 |
| 载体形态项: | 275页:;+24cm |
| 提要文摘: | 本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号), 结合行政事业单位实际工作, 从理论及实践两个方面, 对行政事业单位的内部审行系统性构建。全书共十五章,“审计实务及案例”是核心内容, 与时地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业行介绍, 通过案例教学方式, 对各类内部审计的典型业行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点, 分析审计工作存在的隐患, 给出切实可行的建议, 真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。 |
| 并列题名: | Internal audit practices and cases in administrative and public institutions eng |
| 题名主题: | 行政事业单位 内部审计 研究 中国 |
| 中图分类: | F239.66 |
| 个人名称等同: | 曹文莉 主编 |
| 个人名称等同: | 冯海燕 主编 |
| 记录来源: | CN 湖北三新 20220315 |