书目检索

简单检索 多字段检索 组合检索 书目详细信息

用户登录

书目信息 机读格式(MARC)

《内部控制审计》

内部控制审计

ISBN/价格:978-7-04-052248-8:CNY39.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:内部控制审计/.池国华主编
出版发行项:北京:,高等教育出版社:,2021.10
载体形态项:183页:;+图:;+26cm
丛编项:高等学校审计学专业系列教材
一般附注:南京审计大学审计学规划教材
提要文摘:本书共分为六章。其中, 第一章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计 (内部控制评价)。第六章主要介绍基于注册会计师视角的内部控制审计。
题名主题:内部审计 高等学校 教材
中图分类:F239.45
个人名称等同:池国华 主编
记录来源:CN 湖北三新 20211020
总体评分: (共0人)
我的评分:
共12人预约本书
收藏

馆藏 附件 评论 相关借阅 借阅趋势

评论共 条 ,请登录后发表评论

用户评论