| ISBN/价格: | 978-7-115-59374-0:CNY108.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 内部审计工作指南/.郭长水, 纪新伟主编 |
| 出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2022.9 |
| 载体形态项: | 27, 371页:;+图:;+24cm |
| 丛编项: | 内部审计工作法系列 |
| 提要文摘: | 本书首先从内部审计概述以及其主要业务类型的基础性内容讲起, 让读者对内部审计这一职业有框架性认识。然后讲解了实务中的核心内容, 包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制定、项目审计方案的实施, 审计报告的编制, 审计结果运用与后续审计等, 让读者明白内部审计的实施思路与具体实战, 并从操作角度讲解了内部审计信息化的应用, 以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后, 通过讲解内部审计部门的内部管理, 升华了内审工作的知识体系。本书内容详实、层次清晰、重点明确, 涵盖了内部审计核心工作的方方面面, 通过对关键事项以条目式的方式, 用言简意赅的语言讲解, 以及对重要审计文书列举了可供复制的模板, 让读者更易快速学到核心要点。 |
| 题名主题: | 内部审计 指南 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 郭长水 主编 |
| 个人名称等同: | 纪新伟 主编 |
| 记录来源: | CN 湖北三新 20220831 |