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《税务系统督察内审关键要点与风险应对:内控+监督+审计》

税务系统督察内审关键要点与风险应对:内控+监督+审计

ISBN/价格:978-7-5155-2475-7:CNY109.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:税务系统督察内审关键要点与风险应对/.本书编写组编
出版发行项:北京:,金城出版社有限公司:,2023.05
载体形态项:363页:;+26cm
丛编项:税行系列丛书
一般附注:税务干部知识更新实务好帮手
提要文摘:本书分为上、下两篇,上篇是税务执法风险点及最新政策依据篇,下篇是内部审计风险点及最新政策依据篇。上篇共计8章,分别介绍了税务登记、认定管理、申报征收、税收优惠、发票凭证、税款追征、税务稽查和税收法制等方面的执法风险及最新政策依据,共涉及83个风险点。下篇共计4章,分别介绍了财务收支审计、固定资产审计、政府采购审计和基本建设审计等方面的问题表现和政策依据,共涉及176个风险点。
题名主题:税收管理 监督 中国
题名主题:税务部门 内部审计 中国
中图分类:F812.423
团体名称等同:本书编写组 编
记录来源:CN LCTBU 20231127
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