ISBN/价格: | 978-7-5223-2669-6:CNY78.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 我国高校内部控制审计研究/.李兆龙著 |
出版发行项: | 北京:,中国财政经济出版社:,2024.01 |
载体形态项: | 211页:;+图:;+24cm |
提要文摘: | 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作的经验,最终确定解决问题的重心,将H高校所面临的具体问题进行归纳提炼,从而可以有针对性地分别提出相应的建议,深入研究高校内部控制审计如何在高校中得到更好的推进与开展。 |
题名主题: | 高等学校 内部审计 研究 中国 |
中图分类: | F239.66 |
个人名称等同: | 李兆龙 著 |
记录来源: | CN 人天书店 20240420 |