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《医院内部审计实务》

医院内部审计实务

ISBN/价格:978-7-5223-2183-7:CNY98.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:医院内部审计实务/.郭云波,胡兴华,瞿晓龙编著
出版发行项:北京:,中国财政经济出版社:,2024.01
载体形态项:499页:;+25cm
一般附注:按照《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》及相关专项指引文件精神编写
提要文摘:本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。
并列题名:Internal aduit practice of hospital eng
并列题名:Internal audit practice of hospital eng
题名主题:医院 内部审计 研究 中国
中图分类:F239.66
个人名称等同:郭云波 (女) 编著
个人名称等同:胡兴华 (女) 编著
个人名称等同:瞿晓龙 编著
记录来源:CN LCTBU 20241010
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