ISBN/价格: | 978-7-115-64697-2:CNY198.00 |
---|---|
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 审计署内部审计科研课题研究报告/.中国内部审计协会编 |
出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2024.10 |
载体形态项: | 800页:;+图:;+24cm |
提要文摘: | 本书汇编了审计署2020--2021年内部审计科研课题的研究报告, 确定“新时代更好发挥内部审计在审计监督体系中的作用研究--以浙江省内部审计创新实践和探索为例”“新时代内部审计更好发挥在国家审计监督体系中的作用研究 (对外经济贸易大学)”“新时代内部审计更好发挥在国家审计监督体系中的作用研究 (云南大学)”“现代内部审计参与组织风险管理的‘四全四维’机制构建与应用研究”“国有企业内部审计在‘防风险、促发展’中的作用及机理研究”“内部审计在国企‘防风险、促发展’中发挥的作用研究”“内部审计质量管理研究”“新时代国有企业内部审计质量管理体系研究”“审计监督全覆盖视角下的中国内部审计职业化发展研究”9个课题为立项课题, 旨在为广大审计工作者分享这些研究成果, 并从中学习先进经验, 将它们转化为审计工作中的有益实践, 不断推动内部审计理论与实践相互促进, 共同发展。 |
题名主题: | 审计 科研课题 研究报告 中国 2020-2021 |
中图分类: | F239.22 |
团体名称等同: | 中国内部审计协会 编 |
记录来源: | CN 湖北三新 20250611 |