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《研究型内部审计:组织治理与风险管理创新》

研究型内部审计:组织治理与风险管理创新

ISBN/价格:978-7-5228-4886-0:CNY138.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:研究型内部审计/.张瑛著
出版发行项:北京:,社会科学文献出版社:,2025.7
载体形态项:342页:;+24cm
丛编项:新时代法学教育与法学理论文库
一般附注:本书系2024年度西北政法大学研究生教育教学改革研究项目“审时创新, 笃行思政: 审计专硕核心课程思政课堂教学创新研究”(YJZC2024035)、2024年度西北政法大学本科教育教学改革研究专项项目“审思明辩 学悟践省: 审计学核心课程思政建设”(XJYBZ202411)、西北政法大学义乌研究院2025年横向课题“小商品出海战略助推‘一带一路’合作共鸣, 打造义乌经济新增长极”(YW2025-17-1) 的阶段性研究成果
提要文摘:本书深入探讨了研究型内部审计的理论基础、实践应用及其与组织治理、风险管理的融合。系统性地阐述了研究型内部审计的概念、理论基础及其在组织治理和风险管理中的重要性和应用价值, 为内部审计领域带来了新的视角和思考方式。同时, 创新性地提出了研究型内部审计的“三度”--广度、力度和深度理论框架, 从这三个维度全面深入地剖析了研究型内部审计与组织治理、风险管理的紧密联系, 为实践提供了有力的理论支撑。
并列题名:Research-oriented internal auditing eng
题名主题:内部审计
中图分类:F239.45
个人名称等同:张瑛 著
记录来源:CN 湖北三新 20250829
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