书目检索

简单检索 多字段检索 组合检索 书目详细信息

用户登录

书目信息 机读格式(MARC)

《内部审计学:理论与实务》

内部审计学:理论与实务

ISBN/价格:978-7-300-34608-3:CNY49.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:内部审计学/.陈宋生, 李文颖编著
出版发行项:北京:,中国人民大学出版社:,2025.12
载体形态项:323页:;+图:;+26cm
丛编项:全国会计领军人才丛书.审计系列
提要文摘:本书主要章节包括: 内部审计概述、内部审计流程、内部审计管理、内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计、绩效审计、建设项目审计、经济责任审计、信息系统审计、其他专项审计、数字经济时代下内部审计转型等。
题名主题:内部审计
中图分类:F239.45
个人名称等同:陈宋生 编著
个人名称等同:李文颖 编著
记录来源:CN 湖北三新 20260330
总体评分: (共0人)
我的评分:
共12人预约本书
收藏

馆藏 附件 评论 相关借阅 借阅趋势

评论共 条 ,请登录后发表评论

用户评论