| ISBN/价格: | 978-7-300-34608-3:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 内部审计学/.陈宋生, 李文颖编著 |
| 出版发行项: | 北京:,中国人民大学出版社:,2025.12 |
| 载体形态项: | 323页:;+图:;+26cm |
| 丛编项: | 全国会计领军人才丛书.审计系列 |
| 提要文摘: | 本书主要章节包括: 内部审计概述、内部审计流程、内部审计管理、内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计、绩效审计、建设项目审计、经济责任审计、信息系统审计、其他专项审计、数字经济时代下内部审计转型等。 |
| 题名主题: | 内部审计 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 陈宋生 编著 |
| 个人名称等同: | 李文颖 编著 |
| 记录来源: | CN 湖北三新 20260330 |